Orden de Compra. Nº
557974-921-SE25
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10596 ins. medicos fofar licitación 557974-41-LE25 S-500
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
557974-921-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
10596 ins. medicos fofar licitación 557974-41-LE25 S-500
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
557974-41-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ÁREA DE SALUD
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Subercaseaux # 1706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10596 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Facturación
Ruta F-50, Camino Lo Orozco N° 9180
Comuna
Quilpué
Impuesto
615600
Dirección de Envío de la Factura
Ruta F-50, Camino Lo Orozco N° 9180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SALUDCENTER
Razón Social
SALUDCENTER SPA
R.U.T.
77.163.292-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SALUDCENTER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas
100
Unidad
LIMPIADOR DE HERIDAS GEL, POLIHEXANIDA 0,1% + BETAINA 0,1% 30ML, Hidrogel para el lavado, descontaminación e hidratación de heridas compuesta de agua purificada, 0,1 % Undecilenamidopropil betaína, 0,1 % Polihexanida, glicerol, agua purificada y hidroxiet
PRONTOSAN GEL 30ML
$ 21.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.120.000
$ 2.120.000
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X
400
Unidad
APOSITO TULL DE SILICONA Apósito no adherente, con una estructura transparente perforada, adecuada para todo tipo de heridas superficiales, con tejido esfacelado, granulatorio o en epitelización. Medida 10x10cm. Similar a cuticell contact
CUTICELL CONTACT 10X10CM
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas
120
Unidad
HIDROGEL CON PLATA 10 g O SUPERIOR hidrogel amorfo que contiene plata con una combinación única de propiedades hidratantes y absorbentes, proporcionando el ambiente óptimo para la curación de heridas. Pomo de 10g o superior. Similar a kemagel con plata Coordinar entrega en Bodega central ubicada en ruta f-50(camino lo Orosco) n° 9180 sector los molles en Quilpué quinta región (mayor referencia ex espacio elysium) contacto Magaly Lobos celular +56 9 4211 8147 se debe verificar con el trasporte que se emplee, que realice despachos a la ubicación nombrada, ya que algunos no lo efectúan. En caso que el proveedor lo envié por un trasporte que no efectúa entregas al domicilio indicado, es de responsabilidad de este el gestionar por todo medio la entrega en dicho destino.
HIDROGEL PLATA
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
Total Neto
$ 3.240.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 615.600
TOTAL OC
$ 3.855.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.