Orden de Compra. Nº557974-921-SE25 "10596 ins. medicos fofar licitación 557974-41-LE25 S-500"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-921-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 10596 ins. medicos fofar licitación 557974-41-LE25 S-500
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 557974-41-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Subercaseaux # 1706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10596 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Ruta F-50, Camino Lo Orozco N° 9180
Comuna Quilpué
Impuesto 615600
Dirección de Envío de la Factura Ruta F-50, Camino Lo Orozco N° 9180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALUDCENTER
Razón Social SALUDCENTER SPA
R.U.T. 77.163.292-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALUDCENTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas100UnidadLIMPIADOR DE HERIDAS GEL, POLIHEXANIDA 0,1% + BETAINA 0,1% 30ML, Hidrogel para el lavado, descontaminación e hidratación de heridas compuesta de agua purificada, 0,1 % Undecilenamidopropil betaína, 0,1 % Polihexanida, glicerol, agua purificada y hidroxietPRONTOSAN GEL 30ML $ 21.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120.000 $ 2.120.000
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X400UnidadAPOSITO TULL DE SILICONA Apósito no adherente, con una estructura transparente perforada, adecuada para todo tipo de heridas superficiales, con tejido esfacelado, granulatorio o en epitelización. Medida 10x10cm. Similar a cuticell contactCUTICELL CONTACT 10X10CM $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas120UnidadHIDROGEL CON PLATA 10 g O SUPERIOR hidrogel amorfo que contiene plata con una combinación única de propiedades hidratantes y absorbentes, proporcionando el ambiente óptimo para la curación de heridas. Pomo de 10g o superior. Similar a kemagel con plata Coordinar entrega en Bodega central ubicada en ruta f-50(camino lo Orosco) n° 9180 sector los molles en Quilpué quinta región (mayor referencia ex espacio elysium) contacto Magaly Lobos celular +56 9 4211 8147 se debe verificar con el trasporte que se emplee, que realice despachos a la ubicación nombrada, ya que algunos no lo efectúan. En caso que el proveedor lo envié por un trasporte que no efectúa entregas al domicilio indicado, es de responsabilidad de este el gestionar por todo medio la entrega en dicho destino. HIDROGEL PLATA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 3.240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 615.600
TOTAL OC $ 3.855.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.