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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557974-931-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(8813) ARTICULOS DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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558257-1-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-11-2024 |
| CONTACTO | RICARDO TOLEDO |
| HORARIO DE ATENCION | 08 A 16 HRS |
| CONTACTO PAGO FACTURAS | - Almendra Sánchez
- almendra.sanchez@salud.cmq.cl
- Celular:
988377697
- Teléfono:
323140400 Anexo 4311
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Proveedor |
TAGUA |
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Razón Social |
TAGUA SPA
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R.U.T. |
77.885.555-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAGUA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad no definida | ARTICULOS DE OFICINA: RESMAS, CUADERNO, PLASTICINA | |
$ 904.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 904.750
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$ 904.750
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Total Neto
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$ 904.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.902
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$ 1.076.652
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.