Orden de Compra. Nº558256-75-AG23 "3631-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558256-80-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558256-75-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2023
Nombre de la Orden de Compra 3631-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558256-80-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA JUNJI
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3631 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación (H-413) Cumming 1640, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 7822,49
Dirección de Envío de la Factura (H-413) Cumming 1640, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2023
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 DE LUNES A VIERNES 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor plasticos el salto
Razón Social PLASTICOS EL SALTO SPA
R.U.T. 83.768.600-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal plasticos el salto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos1UnidadPEDIDO 3631 - SEGUN DETALLE ANEXO  $ 41.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.171 $ 41.171
Total Neto $ 41.171
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.822
TOTAL OC $ 48.993


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.519.210-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.984.976-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.194.797-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.612.205-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.692.862-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.714.432-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 83.768.600-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.