Orden de Compra. Nº558257-177-SE23 "4532-ORDEN DE COMPRA DESDE 558257-21-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558257-177-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 4532-ORDEN DE COMPRA DESDE 558257-21-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-21-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN CENTRAL CMQ
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 960
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4532 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 2228985
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2023
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA - FONO 32-3140400 - CAROLINA PARRA (DIRECTORA RRHH) 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Com La Reina
Razón Social INVERSIONES LA REINA SPA
R.U.T. 76.271.679-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Com La Reina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad5168 empanadas de pino de horno 46 empanadas vegetarianas 2607 bebidas 5168 EMPANADAS DE PINO Y 46 VEGETARIANAS EN BOLSAS DE PAPEL DE 2 UNIDADES Y 2607 BEBIDAS DE 500 ML $ 11.731.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.731.500 $ 11.731.500
Total Neto $ 11.731.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.228.985
TOTAL OC $ 13.960.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.