Orden de Compra. Nº558257-46-SE26 "INSUMOS DE FERRETERIA VARIOS LC 557974-161-SE26 Z-703/M04"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558257-46-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA VARIOS LC 557974-161-SE26 Z-703/M04
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas error en costo
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 557974-6-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN CENTRAL CMQ
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra EL OCASO 850, QUILPUÉ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 6505297,9
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilemat Toso
Razón Social COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA
R.U.T. 76.008.058-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Chilemat Toso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadINSUMOS DE FERRETERIA VARIOS, ES NECESARIO QUE SE REALICEN FACTURACIONES SEGUN Y A MEDIDA QUE SE VAN REQUIRIENDO OEDIDOS. ADJUDICACIÓN POR 12 MESES, POR EL MONTO DE $50.000.000.- Valor Total de Formulario 2 cotización por Productos $ 34.238.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.238.410 $ 34.238.410
Total Neto $ 34.238.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.505.298
TOTAL OC $ 40.743.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.