Orden de Compra. Nº5583-10-CM18 "ARTÍCULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile - Bienestar del Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5583-10-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Bienestar del Personal
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
Comuna Santiago Centro
Impuesto 10339,04
Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA
R.U.T. 78.715.730-0
Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122101
2239-4-LP14
Gomas elásticas10 (1007782 )ELÁSTICO FULTONS ESTÁNDAR BLANCO 100GR UNIDAD 1025782(1007782) ELÁSTICO FULTONS ESTÁNDAR BLANCO 100GR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
12171703
2239-4-LP14
Tintas5 (1007143 )TINTA OFFIX 24 ML TAMPÓN VIOLETA UNIDAD 1025143(1007143) TINTA OFFIX 24 ML TAMPÓN VIOLETA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes75 (1007248 )CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDARD 26 X 14 X 37 CM UNIDAD 1025248(1007248) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDARD 26 X 14 X 37 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.625 $ 50.625
Total Neto $ 55.245
Descuento $ 829
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.339
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 64.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.