Orden de Compra. Nº5583-14-CM11 "PEDIDO DE 01 JUNIO 2011"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile - Bienestar del Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5583-14-CM11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2011
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE 01 JUNIO 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Bienestar del Personal - Universidad de Chile
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11272,7
Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas3 (32005) REGLA HAND PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE 34042(32005) REGLA HAND PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE ; Código: 17842;Región : RM $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270 $ 270
44121705
Portaminas5 (46645) MINAS PENTEL TUBO 0.9MM HB 48682(46645) MINAS PENTEL TUBO 0.9MM HB ; Código: 10313HB;Región : RM $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
47131502
Bayetas o trapos de limpieza5 (212309) PANO CMD DE ASEO AMARILLO 30 x 40 cm 212309(212309) PANO CMD DE ASEO AMARILLO 30 x 40 cm; Código: 83972;Región : RM $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44122001
Archivadores de fichas40 (232342) ARCHIVADOR RHEIN TRADICIONAL OFICIO ANCHO BURDEO 232342(232342) ARCHIVADOR RHEIN TRADICIONAL OFICIO ANCHO BURDEO ; Código: 12158;Región : RM $ 1.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.560 $ 41.560
31201509
Cinta adhesiva de nylon10 (233606) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 19 x 25 mt 810 233606(233606) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 19 x 25 mt 810 ; Código: 16234;Región : RM $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.650 $ 12.650
44121802
Líquido corrector10 (234109) CORRECTOR LIQUID PAPER FRASCO 20 ml 234109(234109) CORRECTOR LIQUID PAPER FRASCO 20 ml ; Código: 10627;Región : RM $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
Total Neto $ 59.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.273
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 70.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.