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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5583-14-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS DE ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Universidad de Chile - Bienestar del Personal
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R.U.T. |
60.910.022-2 |
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Dirección de Facturación |
Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
11686,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-04-2018 |
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Proveedor |
LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.293.800-8 |
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Sucursal |
LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 20 | | (1007317 )CARPETA BUHO CARTULINA KRAFT UNIDAD 1025317 | (1007317) CARPETA BUHO CARTULINA KRAFT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 75,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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12171703 2239-4-LP14
| Tintas | 6 | | (1241088 )TAMPÓN HAND DACTILAR NEGRO UNIDAD 1267189 | (1241088) TAMPÓN HAND DACTILAR NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.660
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$ 3.660
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44121618 2239-4-LP14
| Tijeras | 6 | | (1007063 )TIJERAS MUNDIAL 17.78 CM METAL UNIDAD 1025063 | (1007063) TIJERAS MUNDIAL 17.78 CM METAL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.879,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.274
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$ 53.274
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 1 | | (1163187 )SOBRE AMINORTE SACO 1/1 OFICIO 25X36 KRAFT 70 GRS. 50 UNIDADES 1189223 | (1163187) SOBRE AMINORTE SACO 1/1 OFICIO 25X36 KRAFT 70 GRS. 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.820
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$ 3.820
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Total Neto
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$ 62.254
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Descuento
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$ 747
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.686
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 73.193
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.