Orden de Compra. Nº5583-14-CM18 "PRODUCTOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile - Bienestar del Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5583-14-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2018
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Bienestar del Personal
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11686,33
Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos20 (1007317 )CARPETA BUHO CARTULINA KRAFT UNIDAD 1025317(1007317) CARPETA BUHO CARTULINA KRAFT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
12171703
2239-4-LP14
Tintas6 (1241088 )TAMPÓN HAND DACTILAR NEGRO UNIDAD 1267189(1241088) TAMPÓN HAND DACTILAR NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
44121618
2239-4-LP14
Tijeras6 (1007063 )TIJERAS MUNDIAL 17.78 CM METAL UNIDAD 1025063(1007063) TIJERAS MUNDIAL 17.78 CM METAL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.274 $ 53.274
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1 (1163187 )SOBRE AMINORTE SACO 1/1 OFICIO 25X36 KRAFT 70 GRS. 50 UNIDADES 1189223(1163187) SOBRE AMINORTE SACO 1/1 OFICIO 25X36 KRAFT 70 GRS. 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.820 $ 3.820
Total Neto $ 62.254
Descuento $ 747
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.686
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 73.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.