Orden de Compra. Nº5583-16-CM18 "PRODUCTOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile - Bienestar del Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5583-16-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2018
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Bienestar del Personal
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6511,3
Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas24 (1006258 )ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 311146 UNIDAD 1024258(1006258) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 311146 UNIDAD; Código: 12158; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.984 $ 30.984
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1007624 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624(1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: 10835; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
44121804
2239-4-LP14
Borradores6 (1007893 )GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R UNIDAD 1025893(1007893) GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R UNIDAD; Código: 99824; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492 $ 492
Total Neto $ 34.616
Descuento $ 346
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.511
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 40.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.