|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5583-2-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DIRECCIÓN DE DESPACHO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Universidad de Chile - Bienestar del Personal
|
|
R.U.T. |
60.910.022-2 |
|
Dirección de Facturación |
Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
17014,3974 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-01-2017 |
|
|
|
Proveedor |
MOTORSHOP |
|
Razón Social |
COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.193.188-1 |
|
Sucursal |
MOTORSHOP |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27112014 2239-10-LP12
| Segadora de césped | 1 | | (1284772) ORILLADORA INGCO DESMALEZADORA A GASOLINA 25 CC UNIDAD 1310772 | (1284772) ORILLADORA INGCO DESMALEZADORA A GASOLINA 25 CC UNIDAD; Código: -;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 90.454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.454
|
$ 90.454
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.454
|
|
Descuento
|
$ 905
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.014
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 106.563
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.