Orden de Compra. Nº5583-24-CM16 "PRODUCTOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile - Bienestar del Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5583-24-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2016
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Bienestar del Personal
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
Comuna Santiago Centro
Impuesto 21216,1144
Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
2239-4-LP14
Tijeras4 (1007063) TIJERAS MUNDIAL 17.78 CM METAL UNIDAD 1025063(1007063) TIJERAS MUNDIAL 17.78 CM METAL UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 8.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.516 $ 35.516
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1007560) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD 1025560(1007560) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.160 $ 40.160
31201610
2239-4-LP14
Cola fría24 (1007629) COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 110GR UNIDAD 1025629(1007629) COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 110GR UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.296 $ 13.296
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671(1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 3.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.884 $ 6.884
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras20 (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007697) CORRECTOR PAPER MATE 2 EN 1 22ML UNIDAD 1025697(1007697) CORRECTOR PAPER MATE 2 EN 1 22ML UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.264 $ 9.264
Total Neto $ 113.020
Descuento $ 1.356
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.216
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 132.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.