Orden de Compra. Nº5583-44-CM16 "PRODUCTOS ASEO BIENESTAR HOSPITAL"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile - Bienestar del Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5583-44-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2016
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS ASEO BIENESTAR HOSPITAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Bienestar del Personal
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
Comuna Santiago Centro
Impuesto 12834,31
Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2016
TítuloDescripción
DIRECCION PARA DESPACHODIRECCIÓN DE DESPACHO: HOSPITAL CLÍNICO U.CHILE, SANTOS DUMONT N° 999, SECTOR A, FRENTE A MATERNIDAD (Bienestar del Personal). Contacto: FRANCISCO ZAMORANO, Fono: 227779869.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos8 (1283348) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ANTIBACTERIAL MANANA FRESCA 354 CC UNIDAD 1309358(1283348) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ANTIBACTERIAL MANANA FRESCA 354 CC UNIDAD; Código: 17280BV;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.152 $ 14.152
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles8 (31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: 99473;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.096 $ 6.096
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos2 (48349) CERA VIRGINIA ACRILICA ELITE INCOLORA 5 LT. 50386(48349) CERA VIRGINIA ACRILICA ELITE INCOLORA 5 LT. ; Código: 89065;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.240 $ 25.240
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos6 (716723) DESINFECTANTE HARPIC LIQUIDO EXTRA FUERTE 750 ML 717047(716723) DESINFECTANTE HARPIC LIQUIDO EXTRA FUERTE 750 ML; Código: 13280EF;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.584
47131615
2239-7-LP12
Escobillones3 (903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD 914774(903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD; Código: 82672;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.727 $ 5.727
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES10 (977008) BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES 992008(977008) BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES; Código: 81996;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
Total Neto $ 67.549
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.834
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 80.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.