Orden de Compra. Nº
5583-44-CM16
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PRODUCTOS ASEO BIENESTAR HOSPITAL
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Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile - Bienestar del Personal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5583-44-CM16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS ASEO BIENESTAR HOSPITAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE Bienestar del Personal
Razón Social
Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T.
60.910.022-2
Dirección de Unidad de Compra
Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T.
60.910.022-2
Dirección de Facturación
Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
12834,31
Dirección de Envío de la Factura
Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-11-2016
Título
Descripción
DIRECCION PARA DESPACHO
DIRECCIÓN DE DESPACHO: HOSPITAL CLÍNICO U.CHILE, SANTOS DUMONT N° 999, SECTOR A, FRENTE A MATERNIDAD (Bienestar del Personal). Contacto: FRANCISCO ZAMORANO, Fono: 227779869.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos
8
(1283348) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ANTIBACTERIAL MANANA FRESCA 354 CC UNIDAD 1309358
(1283348) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ANTIBACTERIAL MANANA FRESCA 354 CC UNIDAD; Código: 17280BV;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.152
$ 14.152
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles
8
(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225
(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: 99473;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.096
$ 6.096
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos
2
(48349) CERA VIRGINIA ACRILICA ELITE INCOLORA 5 LT. 50386
(48349) CERA VIRGINIA ACRILICA ELITE INCOLORA 5 LT. ; Código: 89065;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 12.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.240
$ 25.240
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos
6
(716723) DESINFECTANTE HARPIC LIQUIDO EXTRA FUERTE 750 ML 717047
(716723) DESINFECTANTE HARPIC LIQUIDO EXTRA FUERTE 750 ML; Código: 13280EF;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.584
$ 10.584
47131615
2239-7-LP12
Escobillones
3
(903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD 914774
(903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD; Código: 82672;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.727
$ 5.727
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES
10
(977008) BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES 992008
(977008) BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES; Código: 81996;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.750
$ 5.750
Total Neto
$ 67.549
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.834
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 80.383
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.