Orden de Compra. Nº5583-5-CM17 "INSUMOS PARA BAÑOS Y CAJAS MEMPHIS"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile - Bienestar del Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5583-5-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA BAÑOS Y CAJAS MEMPHIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Bienestar del Personal
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
Comuna Santiago Centro
Impuesto 20328,86
Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel2 (690373) TOALLA DE PAPEL TORK TOALLA INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 16 PAQ. X 200 HJS 690460(690373) TOALLA DE PAPEL TORK TOALLA INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 16 PAQ. X 200 HJS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.438 $ 28.438
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (976319) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM HIGIENICO JUMBO D/H 6 ROLLOS (6X1) 991319(976319) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM HIGIENICO JUMBO D/H 6 ROLLOS (6X1); Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.222 $ 20.222
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza2 (981274) ESCOBILLA DE LIMPIEZA CMD WC CON BASE UNIDAD 996734(981274) ESCOBILLA DE LIMPIEZA CMD WC CON BASE UNIDAD; Código: 7805010000555 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.498 $ 2.498
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes100 (1007248) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDARD 26 X 14 X 37 CM UNIDAD 1025248(1007248) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDARD 26 X 14 X 37 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
Total Neto $ 107.558
Descuento $ 564
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.329
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 127.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.