Orden de Compra. Nº5583-72-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile - Bienestar del Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5583-72-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Bienestar del Personal
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Facturación Portugal N° 24, esquina calle Carabineros de Chile, entrada por la vía de acceso al Metro U.Católica, vereda sur.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 14233
Dirección de Envío de la Factura Portugal N° 24, esquina calle Carabineros de Chile, entrada por la vía de acceso al Metro U.Católica, vereda sur.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
2239-4-LP14
Cola fría20 (1007630 )COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 225GR UNIDAD 1025630(1007630) COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 225GR UNIDAD; Código: D440219; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.380 $ 17.380
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso30 (1339579 )PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA 1365782(1339579) PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA; Código: 18600; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.290 $ 58.290
Total Neto $ 75.670
Descuento $ 757
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.233
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 89.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.