Orden de Compra. Nº558462-17-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-6-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558462-17-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-6-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO SERNAMEG
Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T. 72.101.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-2026 del sistema Manager+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T. 72.101.000-7
Dirección de Facturación Agustinas N° 1389, comuna de Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 130467
Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1389, comuna de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño25ParGuante talla M, Marca Virginia o Virutex  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111703
Toallas de papel170RolloToallas de papel de 250 mts  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.000 $ 391.000
14111704
Papel higiénico170RolloPapel higiénico de 250 mts  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción6BidónJabón líquido de 5 litros glicerina  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaños de microfibra para sacudir   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131603
Esponjas15UnidadEsponjas para lavar loza, amarilla verde  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131805
Limpiadores de uso general8BidónLavaloza de 5 litros  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131801
Limpiadores de suelos8BidónMantenedor de pisos marca Poett  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona3BidónAlcohol desnaturalizado al 70 % de 5 litros  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970
47131803
Desinfectantes domésticos6BidónCloro gel de 5 litros   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBolsa de basura 10 unidades cada una de 50 x 70  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBolsa de10 unidades cada una de 70 x 90  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131828
Productos de limpieza para automóviles5UnidadRenovador de goma para autos 650 cc Marca Team  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
47131828
Productos de limpieza para automóviles5UnidadSilicona par autos 480 cc Marca Team  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
47131803
Desinfectantes domésticos5BidónCloro tradicional bidón de 5 litros  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 686.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.467
TOTAL OC $ 817.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.