Orden de Compra. Nº
558462-17-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-6-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
558462-17-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-6-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONVENIO SERNAMEG
Razón Social
FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.
72.101.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-2026 del sistema Manager+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.
72.101.000-7
Dirección de Facturación
Agustinas N° 1389, comuna de Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
130467
Dirección de Envío de la Factura
Agustinas N° 1389, comuna de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emporio House
Razón Social
EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T.
76.579.616-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Emporio House
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño
25
Par
Guante talla M, Marca Virginia o Virutex
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111703
Toallas de papel
170
Rollo
Toallas de papel de 250 mts
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 391.000
$ 391.000
14111704
Papel higiénico
170
Rollo
Papel higiénico de 250 mts
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.000
$ 153.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
6
Bidón
Jabón líquido de 5 litros glicerina
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
Paños de microfibra para sacudir
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
47131603
Esponjas
15
Unidad
Esponjas para lavar loza, amarilla verde
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
47131805
Limpiadores de uso general
8
Bidón
Lavaloza de 5 litros
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
47131801
Limpiadores de suelos
8
Bidón
Mantenedor de pisos marca Poett
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
3
Bidón
Alcohol desnaturalizado al 70 % de 5 litros
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.970
$ 23.970
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Bidón
Cloro gel de 5 litros
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
47121701
Bolsas de basura
40
Paquete
Bolsa de basura 10 unidades cada una de 50 x 70
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
47121701
Bolsas de basura
40
Paquete
Bolsa de10 unidades cada una de 70 x 90
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47131828
Productos de limpieza para automóviles
5
Unidad
Renovador de goma para autos 650 cc Marca Team
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.950
$ 13.950
47131828
Productos de limpieza para automóviles
5
Unidad
Silicona par autos 480 cc Marca Team
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.950
$ 13.950
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Bidón
Cloro tradicional bidón de 5 litros
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
Total Neto
$ 686.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.467
TOTAL OC
$ 817.137
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.