|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
558462-50-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Vales de gas Bio Bio |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
|
|
R.U.T. |
72.101.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Salvador Sanfuentes 2357 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
7122,15 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Salvador Sanfuentes 2357 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Despachar según programa Adjunto | Se requiere que la factura contenga lo siguiente:
R. Social : Fundacion Prodemu
Rut : 72101000-7
Giro : Servicio de Desarrollo Social
Dirección : Agustinas 1389, Santiago
Telefono : 29640400
La entrega de los vales debe ser en :
Dirección : José Manzo de Velasco Nº 140, Los Angeles.
Contacto : Olaya Gandulfo
Fono : 43- 521052 |
|
|
Proveedor |
Gasco Sur S.A. |
|
Razón Social |
GASCO GLP S A
|
|
R.U.T. |
96.568.740-8 |
|
Sucursal |
Gasco Sur S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510
| Gas de petróleo licuefactado | 5 | | (376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721 | (376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : VIII
;VIII REGIÓN(1)
|
$ 7.497,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.485
|
$ 37.485
|
|
|
Total Neto
|
$ 37.485
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.122
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 44.607
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.