Orden de Compra. Nº558462-7-CM09 "Suministros de impresión IV -sep09"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION PRODEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558462-7-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Suministros de impresión IV -sep09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social FUNDACION PRODEMU
R.U.T. 72.101.000-7
Dirección de Unidad de Compra Salvador Sanfuentes 2357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social FUNDACION PRODEMU
R.U.T. 72.101.000-7
Dirección de Facturación Salvador Sanfuentes 2357
Comuna Santiago Centro
Impuesto 412,6162
Dirección de Envío de la Factura Salvador Sanfuentes 2357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDAPI S.A.
Razón Social EDAPI S A
R.U.T. 85.541.900-9
Sucursal EDAPI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner40 (28020) TONER HP Q2612A 30057(28020) TONER HP Q2612A ; Código: ;Región : RM US$ 54,84 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.193,60 US$ 2.193,60
Total Neto US$ 2.193,60
Descuento US$ 21,94
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 412,62
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 2.584,28


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.