Orden de Compra. Nº5585-103-SE18 "Colaciones Alumnos EdV 2018 - ICEI"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5585-103-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Alumnos EdV 2018 - ICEI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Escuela de Ingeniería y Ciencias
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, 2º Piso
Comuna Santiago
Impuesto 46056
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 2º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tatiana del Rosario
Razón Social TATIANA DEL ROSARIO GONZALEZ GONZALEZ
R.U.T. 12.297.378-6
Sucursal Tatiana del Rosario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida101Unidad no definidaSegún Trato directo Nº90 del 10 de enero de 2018Colaciones $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.400 $ 242.400
Total Neto $ 242.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.056
TOTAL OC $ 288.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.