Orden de Compra. Nº5585-13-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5585-7-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5585-13-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5585-7-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Escuela de Ingeniería y Ciencias
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1927 Esc Proy Estudiantil del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, Santiago, Edificio Escuela Hall sur piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 150119
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Santiago, Edificio Escuela Hall sur piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA.
Razón Social ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LIMITADA
R.U.T. 77.415.130-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores300UnidadTamaño MEMO BOX ESPIRAL 7 x 7,5 x 2 cm Cartón. Material reciclable. 5 blocks autoadhesivosrectangulares grandes. 5 blocksautoadhesivos rectangulares chicos. Anillado INCLUYE LOGO 1COLOR  $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.600 $ 477.600
60141001
Balones o pelotas de juguete250UnidadPelota antiestres Tamaño: Ø 8 x 3 cm VARIEDAD DE COLORES LOGO 1 COLOR  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.500 $ 312.500
Total Neto $ 790.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.119
TOTAL OC $ 940.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.