Orden de Compra. Nº
5585-40-SE22
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INSUMOS CAFETERIA PARA ESCUELA DE ING Y CS.
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5585-40-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CAFETERIA PARA ESCUELA DE ING Y CS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5546-2-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FCFM Escuela de Ingeniería y Ciencias
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Beauchef 850, 2º Piso Hall sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Beauchef 850, 2º Piso
Comuna
Santiago
Impuesto
168207
Dirección de Envío de la Factura
Beauchef 850, 2º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Comercial IL Paso Ltda.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL IL PASO LIMITADA
R.U.T.
76.057.497-K
Sucursal
Sociedad Comercial IL Paso Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
40
Bolsa
Café molido D'Aroma Forte, 250 grs.
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.000
$ 340.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
15
Bolsa
Azúcar Iansa, 1 kilo
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.250
50202310
Agua mineral
40
Botella
Agua mineral, sin gas, 500 cc
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50202310
Agua mineral
40
Botella
Agua mineral, con gas, 500 cc
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
20
Botella
Endulzante líquido con Stevia, 270 ml
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
50202304
Jugos y néctar envasados
24
Botella
Jugo Watt´s, variedad sabores, 1500 cc
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
50201710
Té de hierbas
10
Caja
Té de Hierbas surtidas, Supremo
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Caja
Endulzante en tabletas Stevia
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.250
$ 16.250
50201711
Té instantáneo
40
Caja
Te Ceylán Premium Supremo, 50 bolsas
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.000
$ 142.000
50201706
Café
24
Unidad
Frasco Café Granulado Nescafé Fina Selección, 170 grs.
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
Galletas, variedades, 140 grs.
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
Total Neto
$ 885.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 168.207
TOTAL OC
$ 1.053.507
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.