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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5585-596-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Dipticos IIE final |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5585-11084-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Ingeniería y Ciencias - FCFM |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Beauchef 850, 2º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Beauchef 850, 2º Piso Hall sur |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
26600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Beauchef 850, 2º Piso Hall sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2009 |
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Proveedor |
GRAFICAMIRO |
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Razón Social |
MARIA CAROLINA TORRES CORREA
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R.U.T. |
10.773.490-2 |
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Sucursal |
GRAFICAMIRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de copias a color | 300 | Unidad | DIPTICOS TAMAÑO 21.6 X 33 CMS. IMPRESIÓN DIGITAL TIRO/RETIRO, EN PAPEL COUCHE DE 200 GRS.
| DIPTICOS TAMAÑO 21.6 X 33 CMS. IMPRESIÓN DIGITAL TIRO/RETIRO, EN PAPEL COUCHE DE 200 GRS.
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$ 467,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.100
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$ 140.100
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Total Neto
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$ 140.100
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Descuento
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$ 100
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.600
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$ 166.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.