Orden de Compra. Nº5585-604-SE09 "Equipamiento Sala Multimedia"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5585-604-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Equipamiento Sala Multimedia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5585-68-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Ingeniería y Ciencias - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, 2º Piso
Comuna Santiago
Impuesto 427859,86
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 2º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ProSolver
Razón Social PROYECTOS AUDIOVISUALES RAUL FERNANDEZ ARRIETA E.I
R.U.T. 76.003.346-4
Sucursal ProSolver
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202103
Cajas de almacenamientos de diferentes soportes1Unidad no definida   $ 2.251.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.251.894 $ 2.251.894
Total Neto $ 2.251.894
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 427.860
TOTAL OC $ 2.679.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.