Orden de Compra. Nº5585-9-SE15 "Folletería EDV 2015"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5585-9-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Folletería EDV 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5585-18-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Ingeniería y Ciencias - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 2º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, 2º Piso Hall sur
Comuna Santiago
Impuesto 130150
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 2º Piso Hall sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Figueroa Soc. Ltda.
Razón Social IMPRENTA FIGUEROA SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T. 84.038.000-9
Sucursal Imprenta Figueroa Soc. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101707
Certificado de logros1UnidadFolletería Escuela de Verano 2015  $ 685.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.000 $ 685.000
Total Neto $ 685.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.150
TOTAL OC $ 815.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.