|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5585-98-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-04-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Impresiones para Proyecto Construyendo Mis Sueños. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5521-32-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Ingeniería y Ciencias - FCFM |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Beauchef 850, 2º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Beauchef 850, 2º Piso Hall sur |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
170927,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Beauchef 850, 2º Piso Hall sur |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-04-2011 |
|
|
|
Proveedor |
GRAFICAMIRO |
|
Razón Social |
MARIA CAROLINA TORRES CORREA
|
|
R.U.T. |
10.773.490-2 |
|
Sucursal |
GRAFICAMIRO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad | Servicio de impresión, fotocopiado blanco negro y color, en diferentes tamaños según requerimiento lunes a viernes del proyecto Construyendo Mis Sueño, desde agosto del 2010, en adelante. | |
$ 899.620,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 899.620
|
$ 899.620
|
|
|
Total Neto
|
$ 899.620
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 170.928
|
|
$ 1.070.548
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.