Orden de Compra. Nº5586-10656-CM17 "B/C MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-10656-CM17
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra B/C MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 29877,804
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho Gral. Körner 141 CDN Ciudad de Villarrica FC 45-2747550Despacho Gral. Körner 141 CDN Ciudad de Villarrica FC 45-2747550
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
2239-7-LP12
Traperos8 (976133) TRAPERO 3M DOBLE C/OJAL UNIDAD 991133(976133) TRAPERO 3M DOBLE C/OJAL UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.232 $ 11.232
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos2 (996484) CERA VIRGINIA SUPER PLASTICERA INCOLORA 5 LTS. 2 UNID. 1013555(996484) CERA VIRGINIA SUPER PLASTICERA INCOLORA 5 LTS. 2 UNID.; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.868 $ 38.868
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES10 (1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES 1174398(1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.890 $ 16.890
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza6 (1354962) PANO VIRUTEX PRO ESPONJA COLOR AMARILLO PACK 6 UNIDADES 1381362(1354962) PANO VIRUTEX PRO ESPONJA COLOR AMARILLO PACK 6 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.828 $ 12.828
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 20 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.380 $ 12.380
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos48 (28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 GR UNIDAD 30064(28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 GR UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.352 $ 62.352
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles6 (70478) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML 72515(70478) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
Total Neto $ 158.840
Descuento $ 1.588
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.878
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 187.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.