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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-10656-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
28-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
B/C MATERIAL DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
29877,804 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho Gral. Körner 141 CDN Ciudad de Villarrica FC 45-2747550 | Despacho Gral. Körner 141 CDN Ciudad de Villarrica FC 45-2747550 |
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Proveedor |
RED OFFICE SUR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.806.000-0 |
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Sucursal |
RED OFFICE SUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131602 2239-7-LP12
| Traperos | 8 | | (976133) TRAPERO 3M DOBLE C/OJAL UNIDAD 991133 | (976133) TRAPERO 3M DOBLE C/OJAL UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.232
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$ 11.232
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47131802 2239-7-LP12
| Abrillantadores o acabados de suelos | 2 | | (996484) CERA VIRGINIA SUPER PLASTICERA INCOLORA 5 LTS. 2 UNID. 1013555 | (996484) CERA VIRGINIA SUPER PLASTICERA INCOLORA 5 LTS. 2 UNID.; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 19.434,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.868
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$ 38.868
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0 2239-7-LP12
| BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES | 10 | | (1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES 1174398 | (1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.890
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$ 16.890
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47131502 2239-7-LP12
| Bayetas o trapos de limpieza | 6 | | (1354962) PANO VIRUTEX PRO ESPONJA COLOR AMARILLO PACK 6 UNIDADES 1381362 | (1354962) PANO VIRUTEX PRO ESPONJA COLOR AMARILLO PACK 6 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.138,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.828
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$ 12.828
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0 2239-7-LP12
| BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS | 20 | | (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828 | (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 619,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.380
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$ 12.380
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 48 | | (28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 GR UNIDAD 30064 | (28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 GR UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.299,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.352
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$ 62.352
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47131830 2239-7-LP12
| Productos de limpieza de muebles | 6 | | (70478) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML 72515 | (70478) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 715,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.290
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$ 4.290
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Total Neto
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$ 158.840
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Descuento
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$ 1.588
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.878
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 187.130
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.