Orden de Compra. Nº5586-13058-SE08 "CONTRATO DE SUMINISTRO"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de la Frontera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-13058-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2008
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social Universidad de la Frontera
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de la Frontera
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Avda. O'Higgins 50
Comuna Temuco
Impuesto 15836,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. O'Higgins 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hojalateria Las Tres B
Razón Social GERARDO JESUS ALVAREZ ACUNA
R.U.T. 8.674.888-6
Sucursal Hojalateria Las Tres B
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería1Global CAMBIO DE 7.27 MTS CANAL 1 MTR. A $9.800 EL MTS LINEAL RECLAVADO 14.3 MTS CUADRADO DE CUBIERTA A $850 EL MTR2 $ 83.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.350 $ 83.350
Total Neto $ 83.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.836
TOTAL OC $ 99.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.