|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5586-1577-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-08-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
k/p Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-1016-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
av. Francisco Salazar 01145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
127176,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Scientific Lab |
|
Razón Social |
Scientific Lab Equipos e insumos científicos limit
|
|
R.U.T. |
76.502.872-8 |
|
Sucursal |
Scientific Lab |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41121805
| Probetas graduadas de laboratorio | 1 | Global | MATERIALES DE VIDRIO SEGUN ADJUNTO. | MATERIALES DE VIDRIO SEGUN COTIZACION Ufro 00090821 |
$ 669.348,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 669.348
|
$ 669.348
|
|
|
Total Neto
|
$ 669.348
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 127.176
|
|
$ 796.524
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.