|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5586-1685-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
S/C ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-1309-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
104500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ecocart |
|
Razón Social |
ECO CARTES SPA
|
|
R.U.T. |
77.098.051-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ecocart |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 25000 | Unidad | ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES, según requerimiento adjunto | ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES, según requerimiento adjunto |
$ 22,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 550.000
|
$ 550.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 550.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 104.500
|
|
$ 654.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.