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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-1704-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios Hoteleros en La Serena - SEC 1205 CR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5586-424-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
63231,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Serena Suite |
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Razón Social |
PATRICIA DEL CARMEN MARTIN JURE
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R.U.T. |
4.596.816-2 |
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Sucursal |
Serena Suite |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad | Servicios Hoteleros en la Ciudad de la Serena, IV región, que incluyan salón de clases, alimentación y Hospedaje, según requerimiento proveedor, por el mes de Abril en curso. | Servicios Hoteleros en la Ciudad de la Serena, IV región, que incluyan salón de clases, alimentación y Hospedaje, según requerimiento proveedor, por el mes de Abril en curso. |
$ 332.796,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 332.796
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$ 332.796
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Total Neto
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$ 332.796
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.231
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$ 396.027
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.