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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-1720-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
B/S TRABAJOS DE ESTRUCTURA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5586-1851-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
49751,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-04-2011 |
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Proveedor |
VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA |
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Razón Social |
JUAN ALBERTO TRANGOLAO SEPULVEDA
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R.U.T. |
10.288.322-5 |
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Sucursal |
VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221002
| Estructuras de aparcamiento | 1 | Global | Trabajos de estructura Jardin Infantil, segun contrato suministro ID 5586-1851-LE10, Sr. Juan Trangolao | Trabajos de estructura Jardin Infantil, segun contrato suministro ID 5586-1851-LE10, Sr. Juan Trangolao |
$ 261.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 261.850
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$ 261.850
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Total Neto
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$ 261.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.752
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$ 311.602
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.