Orden de Compra. Nº5586-1834-SE20 "K/P Mantención Cubierta y Hojalatería"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-1834-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2020
Nombre de la Orden de Compra K/P Mantención Cubierta y Hojalatería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-46-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1884 del sistema 1884.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 1675002
Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Antonio
Razón Social Constructora Guillermo Antonio Vasquez Parada EIRL
R.U.T. 76.328.352-6
Sucursal Guillermo Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1Unidad no definidaCONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA, SEGÚN RES. EXENTA 873 DEL 22.05.2020, ID 5586-46-LP20, CONSTRUCTURA GUILLERMO A. VASQUEZ PARADA EIRLCONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA. $ 8.815.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.815.800 $ 8.815.800
Total Neto $ 8.815.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.675.002
TOTAL OC $ 10.490.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.