Orden de Compra. Nº5586-1877-CM20 "J/G ASESORÍA EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-1877-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2020
Nombre de la Orden de Compra J/G ASESORÍA EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1927 del sistema 1927.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMIREZ Y BELTRAMI LIMITADA
Razón Social RAMIREZ Y BELTRAMI LIMITADA
R.U.T. 78.634.410-7
Sucursal RAMIREZ Y BELTRAMI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141600
2239-6-LP14
 1 (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897(960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(20) ; SERVICIO POR $ 100.000(20) $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000
Total Neto $ 2.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.200.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por sec 1927

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.