Orden de Compra. Nº5586-1900-SE13 "B/S SERVICIO FOTOCOPIADO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-1900-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-04-2013
Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO FOTOCOPIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-1524-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 11448,83
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1GlobalServicio de fotocopiado por intermedio de Contrato de Suministro Nº 55861524LE09, Proveedor Dimacofi S.A., RUT. 92.083.000-5, Factura Nº 3799142 del 11.04.2013 y Factura Nº 3799168 del 11.04.2013, Depto. Ciencias Físicas, F.I.C.A., UFRO.Servicio de fotocopiado por intermedio de Contrato de Suministro Nº 55861524LE09, Proveedor Dimacofi S.A., RUT. 92.083.000-5, Factura Nº 3799142 del 11.04.2013 y Factura Nº 3799168 del 11.04.2013, Depto. Ciencias Físicas, F.I.C.A., UFRO. $ 60.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.257 $ 60.257
Total Neto $ 60.257
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.449
TOTAL OC $ 71.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.