|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5586-2425-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-05-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MB/SERVICIO DE COFFE BREAK SEC 2384 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5586-293-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
9420,16789 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-05-2013 |
|
|
|
Proveedor |
Maria Angélica Escobar González |
|
Razón Social |
MARIA ANGELICA ESCOBAR GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
6.215.945-6 |
|
Sucursal |
Maria Angélica Escobar González |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73131507
| Servicios de elaboración de café | 1 | Global | SERVICIO DE COFFE BREAK SEC 2384
CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO ANGELICA VERA | SERVICIO DE COFFE BREAK SEC 2384
CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO ANGELICA VERA |
$ 49.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.580
|
$ 49.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.420
|
|
$ 59.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.