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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-2760-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-508-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5586-508-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz |
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Razón Social |
VIAJES TREBOL LIMITADA
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R.U.T. |
77.328.680-9 |
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Sucursal |
VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad | PASAJES AEREOS INTERNACIONAL, SEGUN BASES. | PASAJES AEREOS INTERNACIONAL, SEGUN BASES. |
$ 288.915,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.915
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$ 288.915
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Total Neto
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$ 288.915
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 288.915
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.