|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5586-317-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-01-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios hoteleros para actividad de capacitacion |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5586-1496-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
1950180,33 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hotel Melia Patagonia |
|
Razón Social |
INMOBILIARIA Y HOTELERA PUERTO VARAS S A
|
|
R.U.T. |
99.544.750-9 |
|
Sucursal |
Hotel Melia Patagonia |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111501
| Hoteles | 1 | Global | “Servicios Hoteleros para
actividad de Capacitación en la ciudad de Puerto Varas” | “Servicios Hoteleros para
actividad de Capacitación en la ciudad de Puerto Varas” |
$ 10.264.107,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.264.107
|
$ 10.264.107
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.264.107
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.950.180
|
|
$ 12.214.287
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.