Orden de Compra. Nº5586-367-SE14 "B/S REPARACION JEEP"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-367-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2014
Nombre de la Orden de Compra B/S REPARACION JEEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-2222-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 81538,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Servicios Mecanicos Integrales Ñielol lim
Razón Social SOC SERVICIOS MECANICOS INTEGRALES NIELOL LIMITADA
R.U.T. 76.149.830-4
Sucursal Sociedad Servicios Mecanicos Integrales Ñielol lim
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalReparación de Jeep Suzuki, patente SD-9375 del Laboratorio del Depto. Ing. de Obras Civiles, de acuerdo a contrato de suministro 5586-2222-LE09. Se adjunta cotización.Reparación de Jeep Suzuki, patente SD-9375 del Laboratorio del Depto. Ing. de Obras Civiles, de acuerdo a contrato de suministro 5586-2222-LE09. Se adjunta cotización. $ 429.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.150 $ 429.150
Total Neto $ 429.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.538
TOTAL OC $ 510.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.