|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5586-3685-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-07-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
B/C ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-281-L123 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5586-281-L123 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
245100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Impresora y Comercial FE & SER Ltda. |
|
Razón Social |
IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA
|
|
R.U.T. |
78.481.840-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Impresora y Comercial FE & SER Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 150 | Unidad | Servicio de Impresión y Anillado de Calendarios, según especificaciones | Servicio de Impresión y Anillado de Calendarios, según especificaciones |
$ 8.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.290.000
|
$ 1.290.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.290.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 245.100
|
|
$ 1.535.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.