Orden de Compra. Nº5586-4037-SE23 "KP ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-4037-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra KP ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-261-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4264 del sistema 4264.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 261415,3
Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NoraClarisaAlarconSommer
Razón Social NORA CLARISA ALARCON SOMMER
R.U.T. 7.559.301-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NoraClarisaAlarconSommer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101542
Harina vegetal1GlobalEmitir orden de compra a proveedor NORA CLARISA ALARCÓN SOMMER, RUT: 7.559.301-5, por compra de abarrotes y carneos para funcionamiento Jardín UFRO, factura 1518 contrato de suministro 5586-261-LP21Emitir orden de compra a proveedor NORA CLARISA ALARCÓN SOMMER, RUT: 7.559.301-5, por compra de abarrotes y carneos para funcionamiento Jardín UFRO, factura 1518 contrato de suministro 5586-261-LP21 $ 1.375.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.870 $ 1.375.870
Total Neto $ 1.375.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.415
TOTAL OC $ 1.637.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.