Orden de Compra. Nº5586-406-SE18 "B/S PAGO 6225"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-406-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2018
Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO 6225
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-320-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 53772,2344
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andyfrut
Razón Social ANDREA ALEJANDRA MARTINEZ WESTERMEIER
R.U.T. 15.261.043-2
Sucursal Andyfrut
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaEmitir orden de compra a proveedor ANDREA ALEJANDRA MARTÍNEZ WESTERMEIER, RUT: 15.261.043-2, por pago de factura N°6225, por compra de frutas y verduras para funcionamiento Jardín UFRO, según contrato de suministro 5586-320-LP16Emitir orden de compra a proveedor ANDREA ALEJANDRA MARTÍNEZ WESTERMEIER, RUT: 15.261.043-2, por pago de factura N°6225, por compra de frutas y verduras para funcionamiento Jardín UFRO, según contrato de suministro 5586-320-LP16 $ 283.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.012 $ 283.012
Total Neto $ 283.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.772
TOTAL OC $ 336.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.