Orden de Compra. Nº5586-4138-SE19 "B/C SERVICIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-4138-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2019
Nombre de la Orden de Compra B/C SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-638-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEC 4211 del sistema SEC 4211.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 409374
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAEEIRL
Razón Social EMPRESA DE ASEO Y PAISAJISMO BLANCA GOMEZ ULLOA E.
R.U.T. 76.075.967-8
Sucursal SAEEIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio aseo mes de mayo sala nocturna y casino los notros, empresa de aseo y paisajismo Blanca Gomez Ulloa E.I.R.L. RUT 76.075.967-8 ID 5586-638-_LE17Servicio aseo mes de mayo sala nocturna y casino los notros, empresa de aseo y paisajismo Blanca Gomez Ulloa E.I.R.L. RUT 76.075.967-8 ID 5586-638-_LE17 $ 2.154.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.154.600 $ 2.154.600
Total Neto $ 2.154.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 409.374
TOTAL OC $ 2.563.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.