Orden de Compra. Nº5586-4367-SE24 "K/P SERVICIO RADIO TAXI"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-4367-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO RADIO TAXI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-80-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO
Razón Social TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO LIMITADA
R.U.T. 77.348.570-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1Unidad no definidaFACTURA 140423 suministro Trasporte Nueva Apoquindo Ltda.FACTURA 140423 suministro Trasporte Nueva Apoquindo Ltda. $ 1.361.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.773 $ 1.361.773
Total Neto $ 1.361.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.361.773

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.