Orden de Compra. Nº5586-4680-SE09 "CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 4953"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de la Frontera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-4680-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2009
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 4953
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-539-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social Universidad de la Frontera
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de la Frontera
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 47805,71
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Periodística Araucanía S.A.
Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A
R.U.T. 87.778.800-8
Sucursal Sociedad Periodística Araucanía S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101504
Publicidad en periódicos1GlobalAVISO ESCUELA VERANO FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DIARIO AUSTRAL DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-539-LP09.AVISO ESCUELA VERANO FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DIARIO AUSTRAL DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-539-LP09. $ 251.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.609 $ 251.609
Total Neto $ 251.609
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.806
TOTAL OC $ 299.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.