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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-4760-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
350 LLAVEROS - SEC 4861 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5586-1765-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
Universidad de la Frontera
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Universidad de la Frontera
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
34247,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-10-2009 |
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Proveedor |
MAS ELECTRONICA LIMITADA |
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Razón Social |
MAS ELECTRONICA LIMITADA
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R.U.T. |
78.060.110-8 |
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Sucursal |
MAS ELECTRONICA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605
| Regalos publicitarios | 350 | Unidad | 350 LLAVEROS BLANCOS DE PVC MODELO CORTE CONTORNO DEL DISEÑO. LOGO PUBLICITARIO EN RELIEVE POR UNA CARA. | 350 LLAVEROS BLANCOS DE PVC MODELO CORTE CONTORNO DEL DISEÑO. LOGO PUBLICITARIO EN RELIEVE POR UNA CARA. |
$ 515,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.250
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$ 180.250
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Total Neto
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$ 180.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.248
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$ 214.498
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.