Orden de Compra. Nº5586-5152-SE19 "R/V MANTENCIÓN DE CUBIERTA Y HOJALATERIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-5152-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2019
Nombre de la Orden de Compra R/V MANTENCIÓN DE CUBIERTA Y HOJALATERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-200-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5212 del sistema 5212.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 392478,2082
Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Antonio
Razón Social Constructora Guillermo Antonio Vasquez Parada EIRL
R.U.T. 76.328.352-6
Sucursal Guillermo Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería1GlobalCONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA, SEGÚN RES. 963 DEL 01.07.2019, ID 5586-200-LE19, CONSTRUCTURA GUILLERMO A. VASQUEZ PARADA EIRLCONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA, SEGÚN RES. 963 DEL 01.07.2019, ID 5586-200-LE19, CONSTRUCTURA GUILLERMO A. VASQUEZ PARADA EIRL $ 2.065.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.065.675 $ 2.065.675
Total Neto $ 2.065.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 392.478
TOTAL OC $ 2.458.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.