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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-5152-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
R/V MANTENCIÓN DE CUBIERTA Y HOJALATERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5586-200-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
392478,2082 |
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Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Guillermo Antonio |
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Razón Social |
Constructora Guillermo Antonio Vasquez Parada EIRL
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R.U.T. |
76.328.352-6 |
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Sucursal |
Guillermo Antonio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73121611
| Servicios de hojalatería | 1 | Global | CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA, SEGÚN RES. 963 DEL 01.07.2019, ID 5586-200-LE19, CONSTRUCTURA GUILLERMO A. VASQUEZ PARADA EIRL | CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA, SEGÚN RES. 963 DEL 01.07.2019, ID 5586-200-LE19, CONSTRUCTURA GUILLERMO A. VASQUEZ PARADA EIRL |
$ 2.065.675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.065.675
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$ 2.065.675
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Total Neto
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$ 2.065.675
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 392.478
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$ 2.458.153
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.