Orden de Compra. Nº5586-5306-SE10 "pasaje aereo con destino stgo-tco-stgo"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-5306-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2010
Nombre de la Orden de Compra pasaje aereo con destino stgo-tco-stgo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz
Razón Social VIAJES TREBOL LIMITADA
R.U.T. 77.328.680-9
Sucursal VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1GlobalPasajes aéreos con destino Stgo-Tco-Stgo, ida el 16/12/2010 a las 15:05 retorno 25/12/2010 a las 14:05 hrs. Compra directa a Proveedor viajes Trebol RUT: 77.328.680-9 (Valor inferior a 3 UTM). SR. FRANK HENSLEYPasajes aéreos con destino Stgo-Tco-Stgo, ida el 16/12/2010 a las 15:05 retorno 25/12/2010 a las 14:05 hrs. Compra directa a Proveedor viajes Trebol RUT: 77.328.680-9 (Valor inferior a 3 UTM). SR. FRANK HENSLEY $ 78.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.718 $ 78.718
Total Neto $ 78.718
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 78.718

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.