Orden de Compra. Nº5586-5592-SE09 "CAMARA DIGITAL - SEC 5759"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de la Frontera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-5592-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2009
Nombre de la Orden de Compra CAMARA DIGITAL - SEC 5759
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-2159-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social Universidad de la Frontera
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de la Frontera
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 21752,15
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GENERATIONS CHILE
Razón Social DANIEL ALVAREZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.131.040-0
Sucursal GENERATIONS CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45121504
Cámaras digitales1UnidadCámara digital Canon Modelo: PowerShot SD 1200 IS. El proveedor adjudicado debe, en los casos que corresponda, incluir en el cuerpo de la factura: • Los números de serie de los equipos a entregar. • El tiempo de duración de la garantía de los bienes, explicita y destacadamente • Valor unitario de cada uno de los bienes. Cámara digital Canon Modelo: PowerShot SD 1200 IS. El proveedor adjudicado debe, en los casos que corresponda, incluir en el cuerpo de la factura: • Los números de serie de los equipos a entregar. • El tiempo de duración de la garantía de los bienes, $ 114.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.485 $ 114.485
Total Neto $ 114.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.752
TOTAL OC $ 136.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.