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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-560-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
K/P SERVICIO IMPRESION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5586-550-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
353077 |
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Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andros Impresores |
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Razón Social |
PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA
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R.U.T. |
79.957.340-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Andros Impresores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73151903
| Servicios de impresión industrial a Pantalla | 1 | Unidad no definida | IMPRESION Y OTROS SERVICIOS. CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-550-LE23 (PTOS N° 2732-2024,2735-2024, 2736-2024, 2737-2024 y 2739-2024)., | IMPRESION DE 200 EJEMPLARES Y OTROS SERVICIOS
PRESUPUESTO No 0562/A-2025 |
$ 1.858.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.858.300
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$ 1.858.300
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Total Neto
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$ 1.858.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 353.077
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$ 2.211.377
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.