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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-5848-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
K/P PAGO FACTURAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5586-1524-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
17905,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | PAGO DE FACTURA Nº 3844256-3844263-3842803 DIMACOFI SERVICIO DE FOTOCOPIAS
| PAGO DE FACTURA Nº 3844256-3844263-3842803 DIMACOFI SERVICIO DE FOTOCOPIAS
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$ 94.242,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.242
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$ 94.242
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Total Neto
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$ 94.242
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.906
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$ 112.148
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.