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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-753-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
K/P AGROQUIMICOS CAMPO MAQUEHUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5586-436-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
895267,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COOPRINSEM |
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Razón Social |
COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
82.392.600-6 |
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Sucursal |
COOPRINSEM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101716
| Semillas o frutos secos con cáscara | 1 | Unidad | Insumos agrícolas para el Predio Maquehue.
según cotización adjunta
Convenio suministro ID Nº5586-436-LE19 | Insumos agrícolas para el Predio Maquehue.
según cotización adjunta
Convenio suministro ID Nº5586-436-LE19
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$ 4.711.935,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.711.935
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$ 4.711.935
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Total Neto
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$ 4.711.935
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 895.268
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$ 5.607.203
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.